Orden de Compra. Nº1723-712-SE24 "pago factura 488538 de Asociacion chilena de segur"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-712-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra pago factura 488538 de Asociacion chilena de segur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 14037,58
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD
Razón Social ASOC CHILENA DE SEGURIDAD
R.U.T. 70.360.100-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121502
Consultas de médicos de atención primaria1Unidad no definidaAutoriza a la Dirección de Administración y Finanzas a pagar factura Nº488538 de Asociación Chilena de Seguridad, Organismo Administrador de la Ley Nº16.744.-Autoriza a la Dirección de Administración y Finanzas a pagar factura Nº488538 de Asociación Chilena de Seguridad, Organismo Administrador de la Ley Nº16.744.- $ 73.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.882 $ 73.882
Total Neto $ 73.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.038
TOTAL OC $ 87.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.