Orden de Compra. Nº2332-750-CM15 "ADQUISICION BATERIA CESFAM PADRE HURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-750-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BATERIA CESFAM PADRE HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6589,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ...expressVirtual
Razón Social LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA
R.U.T. 7.938.776-2
Sucursal ...expressVirtual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
2239-16-LP11
Baterías para vehículos1 (938598) BATERIA MARCA ASAHI 55530 - 55559 12V - 55 AH 958530(938598) BATERIA MARCA ASAHI 55530 - 55559 12V - 55 AH; Código: BAT001310;Región : X $ 34.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680
Total Neto $ 34.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.589
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.269