Orden de Compra. Nº2780-59-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-8-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-8-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 2382600
Dirección de Envío de la Factura ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Electronicos para Odontologia
Razón Social SERGIO MANUEL TAPIA NAVARRETE
R.U.T. 10.677.615-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Electronicos para Odontologia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales1UnidadSERVICIOS DE MANTENCION MENSUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SILLONES DENTALES DE PSR VARAS, LAS PARCELAS, LICEO PULMAHUE, CLINICAS DENTALES MOVILES Y LOS BOX DE ATENCION ODONTOLOGICA CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025MANTECION ANUAL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2025 $ 12.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540.000 $ 12.540.000
Total Neto $ 12.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.382.600
TOTAL OC $ 14.922.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.