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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5061-351-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SLP 625 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE SEGURIDAD Y PAPEL FILM EMPAVONADO PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA # 0870: 5061-241-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 332 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
329900,705 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 332 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE PRODUCTOS | DESPACHAR CON FLETE PAGADO A RECINTO MUNICIPAL BODEGA SALUD
CALLE CLAUDIO VICUÑA #0870 SECTOR PUEBLO NUEVO TEMUCO, CONTACTO SRTA. TAMAR
REYES, FONO: 953720960.
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Proveedor |
IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ |
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Razón Social |
IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ
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R.U.T. |
18.485.748-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Global | Adquisición de rollos de seguridad y papel film empavonado para stock Bodega Claudio Vicuña # 0870 (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES) | |
$ 1.736.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.736.320
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$ 1.736.320
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Total Neto
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$ 1.736.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 329.901
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$ 2.066.221
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.