Orden de Compra. Nº5061-351-AG25 "SLP 625 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE SEGURIDAD Y PAPEL FILM EMPAVONADO PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA # 0870: 5061-241-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-351-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SLP 625 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE SEGURIDAD Y PAPEL FILM EMPAVONADO PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA # 0870: 5061-241-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación PRAT 332
Comuna Temuco
Impuesto 329900,705
Dirección de Envío de la Factura PRAT 332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A RECINTO MUNICIPAL BODEGA SALUD CALLE CLAUDIO VICUÑA #0870 SECTOR PUEBLO NUEVO TEMUCO, CONTACTO SRTA. TAMAR REYES, FONO: 953720960.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ
Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ
R.U.T. 18.485.748-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas1GlobalAdquisición de rollos de seguridad y papel film empavonado para stock Bodega Claudio Vicuña # 0870 (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES)  $ 1.736.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736.320 $ 1.736.320
Total Neto $ 1.736.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.901
TOTAL OC $ 2.066.221


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.