Orden de Compra. Nº
3268-418-AG25
"
106 000 000 G6 012/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA. 3268-416-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-418-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
106 000 000 G6 012/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA. 3268-416-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040106000000022501012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
59997,44
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CEEL INGENIERIA SPA
Razón Social
CEEL INGENIERIA SPA
R.U.T.
76.202.140-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CEEL INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
ADHESIVO GEL 3GRS TIPO LA GOTITA POXIPOL O EQUIVALENTE TECNICO.
adhesivo gel 3 grs.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
PEGAMENTO ADHESIVO UNIVERSAL TRANSPARENTE 240CC TIPO AGOREX O EQUIVALENTE.
pegamento adhesivo universal 240 cc.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
39101610
ampolletas de filamento
30
Unidad
AMPOLLETA LED ROJA BASE E27.
ampolleta led rojo base e-27.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
39111704
Luces proyectantes
5
Unidad
FOCO LED EXTERIOR 200W
foco led exterior 200 w.
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.500
$ 144.500
39111704
Luces proyectantes
4
Unidad
FOCO LED 20W CON SENSOR DE MOVIMIENTO
foco led con sensor de movimiento 20 w.
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
40142606
Conexiones de tubo
12
Unidad
SOPORTE CANALETA PVC BLANCO.
soporte canaleta pvc blanco.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
39111704
Luces proyectantes
8
Unidad
FOCO LED REDONDO SOBREPUESTO 24W.
foco led redondo sobrepuesto 24 w .
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.776
$ 53.776
12352310
Siliconas
5
Tubo
SILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE.
silicona multiuso transparente.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 315.776
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.997
TOTAL OC
$ 375.773
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.