Orden de Compra. Nº3268-418-AG25 "106 000 000 G6 012/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA. 3268-416-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-418-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 106 000 000 G6 012/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA. 3268-416-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040106000000022501012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 59997,44
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEEL INGENIERIA SPA
Razón Social CEEL INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.202.140-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEEL INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadADHESIVO GEL 3GRS TIPO LA GOTITA POXIPOL O EQUIVALENTE TECNICO.adhesivo gel 3 grs. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPEGAMENTO ADHESIVO UNIVERSAL TRANSPARENTE 240CC TIPO AGOREX O EQUIVALENTE.pegamento adhesivo universal 240 cc. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39101610
ampolletas de filamento30UnidadAMPOLLETA LED ROJA BASE E27.ampolleta led rojo base e-27. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
39111704
Luces proyectantes5UnidadFOCO LED EXTERIOR 200Wfoco led exterior 200 w. $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
39111704
Luces proyectantes4UnidadFOCO LED 20W CON SENSOR DE MOVIMIENTOfoco led con sensor de movimiento 20 w. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
40142606
Conexiones de tubo12UnidadSOPORTE CANALETA PVC BLANCO.soporte canaleta pvc blanco. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39111704
Luces proyectantes8UnidadFOCO LED REDONDO SOBREPUESTO 24W.foco led redondo sobrepuesto 24 w . $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.776 $ 53.776
12352310
Siliconas5TuboSILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE.silicona multiuso transparente. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 315.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.997
TOTAL OC $ 375.773


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.