Orden de Compra. Nº1059936-31-AG25 "O.C.ágil: 1059936-33-COT25;Servicios de transporte de 4 Buses para servicios de movilización para el día miercoles 28 de mayo 2025 para Profesores y alumnos desde 3 Establecimientos Educ a la Umce Campus Defder Py Activa Tu Campus"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059936-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra O.C.ágil: 1059936-33-COT25;Servicios de transporte de 4 Buses para servicios de movilización para el día miercoles 28 de mayo 2025 para Profesores y alumnos desde 3 Establecimientos Educ a la Umce Campus Defder Py Activa Tu Campus
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novara Ltda
Razón Social TRANSPORTES NOVARA LIMITADA
R.U.T. 76.308.460-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Novara Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados4UnidadServicios de transporte de 4 Buses para servicios de movilización para el día miércoles 28 de mayo 2025, 2 buses x 45 personas = 90 personas para Liceo Simón Bolívar. Comuna de La Pintana, 1 bus x 45 personas para Liceo Gladys Valenzuela, Comuna de Lo Prado, 1bus x 45 personas para Liceo A5 Mercedes Marín del Solar. Comuna Macul se adjunta anexo económico con la información requeridaServicios de transporte de 4 Buses para servicios de movilización para el día miércoles 28 de mayo 2025, 2 buses x 45 personas = 90 personas para Liceo Simón Bolívar. Comuna de La Pintana, 1 bus x 45 personas para Liceo Gladys Valenzuela, Comuna de Lo Pra $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.