Orden de Compra. Nº
3407-113-AG25
"
COLONIA VACACIONES (FI)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-113-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
COLONIA VACACIONES (FI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100055006 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
348741,01
Dirección de Envío de la Factura
Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
OLEO SINTETICO BLANCO 5GL
OLEO SINTETICO BLANCO 5GL
$ 110.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.091
$ 332.091
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
OLEO SINTETICO BASE C 1GL SIMILAR A TRICOLOR
OLEO SINTETICO BASE C 1GL SIMILAR A TRICOLOR
$ 24.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.280
$ 99.280
31211504
Pinturas de cobertura
8
Unidad
GALON DE CARBOLINEO
GALON DE CARBOLINEO
$ 13.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.944
$ 109.944
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO DE 18CM MANGO PLASTICO
RODILLO CHIPORRO DE 18CM MANGO PLASTICO
$ 4.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.850
$ 45.850
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA DE 1/2 X 4 MANGO DE MADERA
BROCHA DE 1/2 X 4 MANGO DE MADERA
$ 4.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.064
$ 36.064
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA DE 1/2 X 2 1/2 MANGO DE MADERA
BROCHA DE 1/2 X 2 1/2 MANGO DE MADERA
$ 1.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.984
$ 15.984
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA DE 1/2 X 1 1/2 MANGO DE MADERA
BROCHA DE 1/2 X 1 1/2 MANGO DE MADERA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
AGUARAS MINERAL BIDON DE 5 LTS
AGUARAS MINERAL BIDON DE 5 LTS
$ 11.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.510
$ 56.510
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40 MTS
CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40 MTS
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.660
$ 18.660
27111905
Esmeriladoras
1
Unidad
ESMERIL ANGULAR 1010W 125 MM
ESMERIL ANGULAR 1010W 125 MM
$ 51.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.622
$ 51.622
31161506
Tornillos roscalata
6
Unidad
GRATA COPA 4 ONDULADO DE ACERO
GRATA COPA 4 ONDULADO DE ACERO
$ 3.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.850
$ 20.850
40101826
Calentadores de agua industriales
2
Unidad
TERMO GAS LICUADO 114 LITROS SIMILAR RHEEM
TERMO GAS LICUADO 114 LITROS SIMILAR RHEEM
$ 516.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.033.824
$ 1.033.824
Total Neto
$ 1.835.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 348.741
TOTAL OC
$ 2.184.220
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.