Orden de Compra. Nº3661-360-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-274-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-360-AG25 dirigida a SOCIEDAD CYR PRODUCCIONES LIMITADA, SERVICIO AMPLIFICACION CELEBRACION DIA DEL PADRE, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°85 SECRETARIO MUNICIP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-360-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-274-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-360-AG25 dirigida a SOCIEDAD CYR PRODUCCIONES LIMITADA, SERVICIO AMPLIFICACION CELEBRACION DIA DEL PADRE, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°85 SECRETARIO MUNICIP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.005.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna San Esteban
Impuesto 252700
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROCIO ODETTE
Razón Social SOCIEDAD CYR PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.617.256-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROCIO ODETTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111702
Cajas de conexión de sonido1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SAN ESTEBAN 2025, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ADICIONALES ADJUNTOS  $ 1.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000
Total Neto $ 1.330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.700
TOTAL OC $ 1.582.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.