Orden de Compra. Nº5416-466-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-308-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-466-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-308-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente Nº 980
Comuna La Serena
Impuesto 41420
Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Decoevent
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DECOEVENT LIMITADA
R.U.T. 76.366.752-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Decoevent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO COFFE PARA 40 PERSONAS PARA EL 16 DE MAYO A LAS 10:30 HORAS, DIRECCIÓN: AVDA. RAUL BITRAN 1305. DEPTO. ASTRONOMIA, CAMPUS ANDRES BELLO. QUE INCLUYA: CAFÉ DE GRANO/JUGOS NATURALES, 2 BOCADOS DULCES PP, 3 TAPADITOS SALADOS PP, 1 SHOT DE POSTRE, 1 BROCHETA CALIENTE PP, 1 BROCHETA DE FRIA PP. SERVICIO DEBE INCLUIR LECHE ESPUMADA PARA CORTAR CAFÉ, MESAS, MANTELES, DECORACIÓN EN FLORES, ALZADORES, PERCOLADORAS Y/O CAFETERA INDUSTRIAL, LOZA TAZAS, VASOS DE POLIPAPEL, VASOS DE VIDRIO  $ 218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000
Total Neto $ 218.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.420
TOTAL OC $ 259.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.573.554-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.