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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3160-688-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEGURO EQUIPO MÓVIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-43-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.003-1 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620, VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
219015,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620, VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz |
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Razón Social |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEG
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R.U.T. |
96.654.180-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131504
| Seguros de carga | 1 | Unidad no definida | ENDOSO SEGURO EQUIPO MÓVIL N°6562219 ITEM 21, DE LA POLIZA DE SEGURO EQUIPO MÓVIL N° 1254286; PRIMA BRUTA UF 34,74.
VALOR UF $ 39.485,65 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025. | ENDOSO SEGURO EQUIPO MÓVIL N°6562219 ITEM 21, DE LA POLIZA DE SEGURO EQUIPO MÓVIL N° 1254286; PRIMA BRUTA UF 34,74.
VALOR UF $ 39.485,65 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025. |
$ 1.152.715,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.152.715
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$ 1.152.715
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Total Neto
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$ 1.152.715
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 219.016
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$ 1.371.731
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.