Orden de Compra. Nº
3770-199-SE25
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ARTÍCULOS DE ASEO PARA CENTRO DIURNO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-199-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ASEO PARA CENTRO DIURNO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
36937,9
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ailinco SpA
Razón Social
AILINCO SPA
R.U.T.
77.344.626-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ailinco SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 50 METROS
ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 50 METROS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
ROLLOS TOALLA PAPEL PREPICADO 200 METROS
ROLLOS TOALLA PAPEL PREPICADO 200 METROS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
53131608
Jabones
4
Unidad
JABONES LÍQUIDOS CON DOSIFICADOS 750 CC
JABONES LÍQUIDOS CON DOSIFICADOS 750 CC
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
10191509
Insecticidas
3
Unidad
INSECTICIDA
INSECTICIDA
$ 4.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.050
$ 13.050
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR DE PISO
LIMPIADOR DE PISO
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA PLÁSTICA DE ASEO
PALA PLÁSTICA DE ASEO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
47131602
Paños de limpieza absorbente
15
Unidad
PAÑOS TRAPEROS SIMPLE
PAÑOS TRAPEROS SIMPLE
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
42132202
Dediles
10
Unidad
PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA M
PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA M
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70 X 90 CM (10 UNIDADES)
BOLSAS DE BASURA 70 X 90 CM (10 UNIDADES)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO 1 LITRO
CLORO 1 LITRO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL 900 ML
CLORO GEL 900 ML
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
47131816
Desodorantes
8
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.920
$ 15.920
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
ESCOBILLÓN CON MANGO
ESCOBILLÓN CON MANGO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 194.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.938
TOTAL OC
$ 231.348
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.