Orden de Compra. Nº3445-575-SE24 "20 COLACIONES PARA FERIA ANIME COMIC"S WORLD SC-00648-2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3445-575-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 20 COLACIONES PARA FERIA ANIME COMIC"S WORLD SC-00648-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rinconada
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T. 69.051.300-5
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN Nº 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T. 69.051.300-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN 607
Comuna Rinconada
Impuesto 9100,848
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marisol del Pilar
Razón Social MARISOL DEL PILAR ASTARGO MUÑOZ
R.U.T. 12.401.538-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marisol del Pilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio20Unidad no definida20 BEBIDAS 591CC COLA, ENTREGADOS DIA DOMINGO 20.10.2024   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
90101802
Reparto de comidas a domicilio20Unidad no definida20 SANDWICH JAMON QUESO, ENTREGADOS DIA DOMINGO 20.10.2024   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.050
Total Neto $ 47.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.101
TOTAL OC $ 57.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.