Orden de Compra. Nº1419450-54-AG25 "ADQ/ INSUMOS MEDICOS PARA DROGERIA/ SEGUN MEMO N°5133"
Recuerde que el responsable del pago es CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1419450-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ/ INSUMOS MEDICOS PARA DROGERIA/ SEGUN MEMO N°5133
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS
Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN
Comuna Iquique
Impuesto 946819,4
Dirección de Envío de la Factura DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido4UnidadPORTA DISCOS DELGADO (PODOLOGIA)  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
42151805
Discos de acabado o pulido4000UnidadDISCOS LIJA AMARILLO PARA PODOLOGIA (CON ORIFICIO)  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
41116111
Kits de ensayo citológicos o suministros150UnidadFIJADOR CITOLOGICO SPRAY EN ENVASE DE LATA  $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.400 $ 1.676.400
41122601
Portaobjetos9000UnidadPORTA OBJETO C/FRANJA ESMERILADA 26X76MM  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
42294002
Espátulas quirúrgicos11000UnidadESPATULA AYRE  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.000 $ 671.000
42182015
Espéculos de otoscopia2200UnidadESPECULO P/OTOSCOPIO PEDIATRICO  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.800 $ 789.800
42182015
Espéculos de otoscopia3000UnidadESPECULO P/OTOSCOPIO ADULTO  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077.000 $ 1.077.000
Total Neto $ 4.983.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 946.819
TOTAL OC $ 5.930.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.