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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080528-962-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE FLETE, CARGA Y DESCARGA - ALM. IQQ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1227-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fondos Extrapresupuestarios DRAI |
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Razón Social |
Fondos Extrapresupuestarios
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R.U.T. |
60.804.002-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Sotomayor 256 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fondos Extrapresupuestarios
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R.U.T. |
60.804.002-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Sotomayor 256 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1182560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Sotomayor 256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES JVC |
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Razón Social |
TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JVC SPA
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R.U.T. |
76.042.925-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES JVC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Global | SERVICIO DE FLETE, CARGA, DESCARGA SEGUN EDP N°3 2025, CORRESPONDIENTES A TRABAJOS REALIZADOS DESDE DEL 04.02.2025 AL 13.03.2025 Y EDP N°4 CORRESPONDIENTES A TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 18.03.2025 AL 27.03.2025- CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DE LA DRAI | ESTADO DE PAGO N°3 Y N°4 |
$ 6.224.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.224.000
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$ 6.224.000
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Total Neto
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$ 6.224.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.182.560
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$ 7.406.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.