Orden de Compra. Nº3502-108-AG25 "SC 101 INSUMOS PARA MAQUINARIAS DE PODA AOMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-103-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 101 INSUMOS PARA MAQUINARIAS DE PODA AOMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-103-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012-2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 344597,3
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES HERMOSILLA PARAM
Razón Social FRANCISCO ANDRÉS HERMOSILLA PARAM
R.U.T. 18.148.855-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO ANDRES HERMOSILLA PARAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111902
Limas1Paquete INSUMOS PARA MAQUINARIA DE PODA ,SEGUN LISTADO EN ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA DE LA OFERTA, SE SUGIERE PRODUCTOS STHIL POR COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENTE, RESPETAR PLAZOS DE ENTREGA AL OFERTAR   $ 1.813.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.813.670 $ 1.813.670
Total Neto $ 1.813.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.597
TOTAL OC $ 2.158.267


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.225.810-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.148.855-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.