Orden de Compra. Nº1741-536-SE24 "SOBRE AMERICANO Y OTROS - OBRAS N° 20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-536-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SOBRE AMERICANO Y OTROS - OBRAS N° 20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1741-45-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 885 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 548283
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
R.U.T. 76.358.283-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadSOBRE AMERICANO 23X10 CM BOND PACK 50 SOBRESSOBRE AMERICANO 23X10 CM BOND PACK 50 SOBRES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
14111509
Artículos de papelería2UnidadPORTA CINTA ADHESIVA DE 18 MM PORTA CINTA ADHESIVA DE 18 MM $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111509
Artículos de papelería10UnidadPEGAMENTO BARRA ADHESIVA 36 GRPEGAMENTO BARRA ADHESIVA 36 GR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadCAJA TIPO MEMPHIS MEGABOX, LARGO 45, ANCHO 36, ALTO 29.5CAJA TIPO MEMPHIS MEGABOX, LARGO 45, ANCHO 36, ALTO 29.5 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
14111509
Artículos de papelería5UnidadBANDEJA DE PAPEL PARA OFICINA BANDEJA DE PAPEL PARA OFICINA $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
14111509
Artículos de papelería100UnidadPAPEL PLOTTER BOND 0.914X50 MTS 80 GRS PAPEL PLOTTER BOND 0.914X50 MTS 80 GRS $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
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Artículos de papelería100UnidadCAJA TIPO MEMPHIS DOBLE STANDARD LARGO 38.5 CMS, ANCHO 23 CMS, ALTO 25.5 CMS CAJA TIPO MEMPHIS DOBLE STANDARD LARGO 38.5 CMS, ANCHO 23 CMS, ALTO 25.5 CMS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
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Artículos de papelería100UnidadCAJA TIPO MEMPHIS STANDARD LARGO 37 CMS, ANCHO 14 CMS, ALTO 26 CMSCAJA TIPO MEMPHIS STANDARD LARGO 37 CMS, ANCHO 14 CMS, ALTO 26 CMS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
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Artículos de papelería50UnidadARCHIVADOR OFICIO BLANCO CON PRESENTACIÓN 3 AROS 1.5ARCHIVADOR OFICIO BLANCO CON PRESENTACIÓN 3 AROS 1.5 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000
Total Neto $ 2.885.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 548.283
TOTAL OC $ 3.433.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.