Orden de Compra. Nº3109-195-AG25 "MATERIAL GABINETE DE IDENTIFICACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-195-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GABINETE DE IDENTIFICACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema FONDOS INTERNOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 210900
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMARKET Casa Matriz
Razón Social DAMARKET SPA
R.U.T. 76.425.073-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMARKET Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadRIBBON COLOR YMCFK - FARGO HDP5000 P/N 073207RIBBON COLOR YMCFK - FARGO HDP5000 P/N 073207 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
44103103
Tóner2UnidadFILM RETRANFERENCIA - FARGO HDP5000 P/N 073205FILM RETRANFERENCIA - FARGO HDP5000 P/N 073205 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44103103
Tóner2UnidadFARGO POLYGUARD OVERLAMINA P/N 082601FARGO POLYGUARD OVERLAMINA P/N 082601 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 1.110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.900
TOTAL OC $ 1.320.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.