Orden de Compra. Nº853-376-AG25 "CE COMPRA AGIL SERVICIOS DE LANCHA CHILOÉ PARA FUNCIONARIOS DE JUNJI REG. DE LOS LAGOS, PG. 04, SC 58400, CP 1859"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-376-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CE COMPRA AGIL SERVICIOS DE LANCHA CHILOÉ PARA FUNCIONARIOS DE JUNJI REG. DE LOS LAGOS, PG. 04, SC 58400, CP 1859
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1859
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor oscar marcelo
Razón Social OSCAR MARCELO MAYORGA CÁRDENAS
R.U.T. 14.547.674-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal oscar marcelo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101902
Transporte marítimo-ferroviario5UnidadVALORES SEGÚN COTIZACIÓN 02 X $290.000 = $580.000 01 X $220.000 = $220.000 02 X $490.000 = $980.000DETALLE PASAJES: 02 IDA CHEQUIAN - CAGUACH VUELTA CAGUACH - CHEQUIAN 01 IDA CHEQUIAN - CHAULINEC VUELTA CHAULINEC - CHEQUIAN 02 IDA CHEQUIAN - CAGUACH - CHAULINEC VUELTA CHAULINEC - CAGUACH - CHEQUIAN $ 356.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000
Total Neto $ 1.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.780.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.547.674-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.649.415-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.