|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3994-161-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SER. DE EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3994-3-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Esmeralda S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
|
Comuna |
Olivar
|
|
Impuesto |
3562500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maria Vilches |
|
Razón Social |
MARÍA DEL TRÁNSITO VILCHES DONOSO
|
|
R.U.T. |
10.365.444-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maria Vilches |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 1 | Unidad no definida | | |
$ 18.750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.750.000
|
$ 18.750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.562.500
|
|
$ 22.312.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.