Orden de Compra. Nº1057494-2687-SE25 "S-COM-21858 SUMINISTRO 02 UNIDADES DE TARJETAS V-1"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-2687-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra S-COM-21858 SUMINISTRO 02 UNIDADES DE TARJETAS V-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El repuesto no es el requerido
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-66-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 6925
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna *
Impuesto 307800
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mauricio Ivan
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS GENERALES SPA
R.U.T. 76.164.831-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mauricio Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadSOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO 02 UNIDADES DE TARJETAS V-100 - SEGUN VALORES INDICADOS EN LISTADO DE REPUESTOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CCTV - ASOCIADA A LICITACION 1057494-66-LP22  $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
Total Neto $ 1.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.800
TOTAL OC $ 1.927.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.