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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1626-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-1202-COT25., ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ ORD N°188 SUBVENCIÓN REGULAR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
115355,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIX VENTA |
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Razón Social |
MIX VENTA SPA
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R.U.T. |
77.943.232-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIX VENTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 1 | Unidad no definida | COTIZAR MATERIAL DE ASEO SEGÚN LISTADO ADJUNTO /// COTIZAR LISTADO COMPLETO CON CANTIDADES E ÍTEM, INDICAR CARACTERISTICAS E IMAGENES DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICAR DÍAS DE ENTREGA E INCLUIR DESPACHO A NUESTRA DEPENDENCIA, INDICAR INFORMACIÓN DE CONTACTO. | Productos según cotización N°32084
Entrega: 4 días |
$ 607.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.136
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$ 607.136
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Total Neto
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$ 607.136
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.356
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$ 722.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.