Orden de Compra. Nº557639-691-AG25 "COLACIONES SALUDABLES - ITEMBO CDP 937"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-691-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES - ITEMBO CDP 937
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 89775
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tentaciones de karla
Razón Social TENTACIONES DE KARLA SPA
R.U.T. 77.522.697-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tentaciones de karla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco150UnidadSANDWICH ALIADO QUESO JAMÓN, SEGÚN DISTRIBUCIÓN: -30 UNI EL 24 DE JULIO 2025 -30 UNI EL 21 DE AGOSTO 2025 -30 UNI EL 25 DE SEPTIEMBRE -30 UNI EL 23 DE OCTUBRE -30 UNI EL 27 DE NOVIEMBRE SANDWICH ALIADO QUESO JAMÓN, SEGÚN DISTRIBUCIÓN: -30 UNI EL 24 DE JULIO 2025 -30 UNI EL 21 DE AGOSTO 2025 -30 UNI EL 25 DE SEPTIEMBRE -30 UNI EL 23 DE OCTUBRE -30 UNI EL 27 DE NOVIEMBRE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJUGO NECTAR BOCA ANCHA 300 ML, SEGÚN DISTRIBUCIÓN: -30 UNI EL 24 DE JULIO 2025 -30 UNI EL 21 DE AGOSTO 2025 -30 UNI EL 25 DE SEPTIEMBRE -30 UNI EL 23 DE OCTUBRE -30 UNI EL 27 DE NOVIEMBRE JUGO NECTAR BOCA ANCHA 300 ML, SEGÚN DISTRIBUCIÓN: -30 UNI EL 24 DE JULIO 2025 -30 UNI EL 21 DE AGOSTO 2025 -30 UNI EL 25 DE SEPTIEMBRE -30 UNI EL 23 DE OCTUBRE -30 UNI EL 27 DE NOVIEMBRE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
50181908
Masa de pan congelada150UnidadQUEQUE INDUVIDUAL (MUFFINS) SEGÚN DISTRIBUCIÓN: -30 UNI EL 24 DE JULIO 2025 -30 UNI EL 21 DE AGOSTO 2025 -30 UNI EL 25 DE SEPTIEMBRE -30 UNI EL 23 DE OCTUBRE -30 UNI EL 27 DE NOVIEMBRE ENTREGA EN BOLSA KRAFT (CADA BOLSA CON UNO DE CADA PRODUCTO), ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO A LAS 09:00 HRS. EN LA FECHA MENCIONADA, FACTURACIÓN MENSUAL QUEQUE INDUVIDUAL (MUFFINS) SEGÚN DISTRIBUCIÓN: -30 UNI EL 24 DE JULIO 2025 -30 UNI EL 21 DE AGOSTO 2025 -30 UNI EL 25 DE SEPTIEMBRE -30 UNI EL 23 DE OCTUBRE -30 UNI EL 27 DE NOVIEMBRE ENTREGA EN BOLSA KRAFT (CADA BOLSA CON UNO DE CADA PRODUCTO), $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 472.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.775
TOTAL OC $ 562.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.