Orden de Compra. Nº4965-309-SE25 "Materiales de ferretería para Escuela América.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-309-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Escuela América.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico4UnidadTUBERIAS SANITARIAS 110 MM  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
39121202
Canalización eléctrica4UnidadCOPLA SANITARIA 110 MM  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
45121608
Conjuntos de cámara1UnidadTAPA CAMARA 60X60  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadVINILIT 240 CC  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores7UnidadMORTERO ESTUCO  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300
Total Neto $ 120.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 120.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.