Orden de Compra. Nº1002588-298-SE25 "Equipamiento e Insumos de Laboratorios de Ciencias. ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-68-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-298-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Equipamiento e Insumos de Laboratorios de Ciencias. ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-68-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-68-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 828
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 704043,48
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reachem
Razón Social GRUPO REACHEM CHILE SPA
R.U.T. 76.921.771-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Reachem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de laboratorio1GlobalLínea 2 Colegio La HerraduraCOTIZACIÓN 20003309 $ 353.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.586 $ 353.586
30201902
Unidades de laboratorio1GlobalLínea 4 Escuela Cardenal José María CaroCOTIZACION 20003310 $ 1.526.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.668 $ 1.526.668
30201902
Unidades de laboratorio1GlobalLínea 17 Liceo Diego Portales PalazuelosCOTIZACION 20003331 - 20003332 Y 20003333 $ 1.825.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.238 $ 1.825.238
Total Neto $ 3.705.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 704.043
TOTAL OC $ 4.409.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.