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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2786-252-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CALZADO DE SEGURIDAD - OPI 21927. Por invitación a compra ágil: 2786-123-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
85880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDUSWORK SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL INDUSWORK SPA
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R.U.T. |
77.900.394-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDUSWORK SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181700
| Calzado protector contra materias peligrosas | 14 | Unidad | CALZADOS DE SEGURIDAD SEGÚN TALLAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | Zapatos QUEBEC 400 PRO 35-46 |
$ 31.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.000
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$ 434.000
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Total Neto
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$ 434.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 18.000
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IVA 19 %
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$ 85.880
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$ 537.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.