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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3486-213-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION COMPRESOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
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Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
30191 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO LECAROS S.A. |
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Razón Social |
GRUPO LECAROS S.A.
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R.U.T. |
76.268.982-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO LECAROS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | REPARACION COMPRESOR DE CLINICA DENTAL MOVIL JUNAEB, CAMBIO PRESOSTATO Y ELECTROVALVULA DE ALIVIO | |
$ 158.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.900
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$ 158.900
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Total Neto
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$ 158.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.191
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$ 189.091
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.