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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3326-85-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA HIDROLAVADORA DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (L.3).: 3326-109-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
37430 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Boris Vasquez Toledo |
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Razón Social |
BORIS ANDRÉS VÁSQUEZ TOLEDO
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R.U.T. |
10.931.424-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Boris Vasquez Toledo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23151903
| Máquinas de lavado o deshidratación | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA HIDROLAVADORA DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (L.3).
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA HIDROLAVADORA DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (L.3). |
$ 197.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.000
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$ 197.000
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Total Neto
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$ 197.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.430
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$ 234.430
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.