Orden de Compra. Nº3069-72-AG25 "ADQUISIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 47901,28
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA
Razón Social EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA
R.U.T. 8.434.338-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores14CajaCERAMICA 33X33 CIMA BEIGE 2,07 M2  $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.720 $ 209.720
30151902
Materiales para guarniciones exteriores8UnidadADHESIVO CERAMICO PISO RIGUIDO 25 KILOS   $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.984 $ 24.984
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSET ESPACIADOR CERAMICO 3MM  $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.212 $ 2.212
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadLLANA DE ACERO ACONOMICA DENTADA 12X12  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadFRAGUE TOPEX CREMA 5 KILO   $ 6.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.596 $ 12.596
Total Neto $ 252.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.901
TOTAL OC $ 300.013


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.434.338-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.