Orden de Compra. Nº1057402-1141-SE26 "BANCO DE SANGRE/ENERO 2026/SERASCAN(INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1141-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra BANCO DE SANGRE/ENERO 2026/SERASCAN(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-288-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2206
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 220400
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Porta agujas para la recogida de sangre1Unidad no definida241-0050 CONTROL DE CALIDAD EXTENDED IV CONTROL, 213286 EXTENDED IV CONTROL $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
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Porta agujas para la recogida de sangre1Unidad no definida241-1448 PANEL IDENTIF. 11 CEL. PAPAINA, IDENTISERA DIANA P, 210211 IDENTISERA DIANA P 210211 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
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Porta agujas para la recogida de sangre1Unidad no definida244-0641 IDENTISERA DIANA 11 X 5 ML 210210 IDENTISERA DIANA 210210 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
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Porta agujas para la recogida de sangre5Unidad no definida244-0647 SERIGRUP DIAA A1-B 213659 SERIGRUP DIANA A1/B 213659 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
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Porta agujas para la recogida de sangre7Unidad no definida241-0008 SERASCAN DIANA 2SCREE4N - CYTE DIA 0,8% 213653 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 1.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.400
TOTAL OC $ 1.380.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.