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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3764-923-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS MUNICIPAL PPU: CDRX-24; PPU: CXZF-21; PPU: JGHL-87; PPU: RWDV-92; PPU:VE-9031 Y PPU:CWXF-16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD NANCAGUA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE DOMINGO JARAMILLO 99 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
94521,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2023 |
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Proveedor |
AUTO CENTRO |
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Razón Social |
CARLOS ROBERTO MUSALEM CUMSILLE
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R.U.T. |
13.004.103-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTO CENTRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Global | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
$ 497.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 497.479
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$ 497.479
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Total Neto
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$ 497.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.521
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$ 592.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.