Orden de Compra. Nº1380-14249-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-6382-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-14249-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-6382-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25684
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 212306
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentobal Santiago
Razón Social Importadora y Comercializadora Dentobal SpA
R.U.T. 76.512.279-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dentobal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido8Unidad404-0699 DISCO SOF LEX GRANO MEDIANO X 30UD, MEDIDAS: - -4930M(2); -4931M(2); -4850M(2); -4851M(2)  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
42152706
Soportes ortodónticos30Unidad404-0254 KIT BRACKETS METAL GEMINI MBT 0.22 S/APC X20UD. REF. UNITEK-119-144  $ 29.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.000 $ 876.000
42152457
Kits de cementado dental4Unidad404-0392 VIDRIO IONOMERO KETAC MOLAR EASYMIX RESTAURACIÓN DE AUTOCURADO A3  $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros30Unidad404-0044 EYECTOR DE SALIVA TRANSPARENTE DESECHABLE ALAMBRE FLEXIBLE DE 15CM DE LARGO APROX.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 1.117.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.306
TOTAL OC $ 1.329.706


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.648.209-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.271.360-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.271.360-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 79.673.350-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.628.358-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.512.279-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.945.971-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.203.836-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.203.836-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.371.920-9 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.371.920-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.371.920-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.962.948-3 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.962.948-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.