Orden de Compra. Nº
4247-511-AG25
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COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUTAR TALLERES DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-521-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-511-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUTAR TALLERES DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-521-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140555002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Caupolican 1147
Comuna
Punitaqui
Impuesto
24673,97
Dirección de Envío de la Factura
Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
50
Unidad
CUUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA 100 HOJAS CUADRICULADO TORRE O SIMILAR
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.450
$ 53.450
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
CAJA DE LAPICERAS AZUL PUNTA FINA 50 UNIDADES PAPER MATE O SIMILAR
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
44111509
Portalápiz
3
Caja
LAPICES GRAFITO HB 12 UNIDADES HEXAGONAL FABER CASTELL O SIMILAR
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
31201603
Gomas
1
Caja
CAJA DE GOMA BORRAR 20 UNIDADES FACTIS O SIMILAR
$ 1.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
44111509
Portalápiz
5
Unidad
PORTA LAPIZ REJILLA NEGRO
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
44121708
Marcadores
12
Unidad
MARCADORES DE PIZARRA ROJO PROARTE O SIMILAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44121708
Marcadores
12
Unidad
MARCADORES DE PIZARRA AZUL PROARTE O SIMILAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44121708
Marcadores
12
Unidad
MARCADORES DE PIZARRA NEGRO PROARTE O SIMILAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44121708
Marcadores
12
Unidad
MARCADORES DE PIZARRA VERDE PROARTE O SIMILAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111613
Papel para pancartas
5
Unidad
ROLLOS PAPEL BOND DE 60 CM.
$ 7.592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.960
$ 37.960
44121804
Borradores
1
Unidad
BORRADOR DE PIZARRA TIPO MOUSE DEBEN PRESENTAR FOTOGRAFIA DE TODOS LOS PRODUCTOS REQUERENTES
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 573
$ 573
Total Neto
$ 129.863
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.674
TOTAL OC
$ 154.537
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.012.687-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.