Orden de Compra. Nº1052836-22-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1052836-2-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1052836-22-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1052836-2-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680
Comuna San Carlos
Impuesto 13083400
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARPAI SPA
Razón Social CONSTRUCTORA CARPAI SPA
R.U.T. 77.399.005-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARPAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101504
Distribución de agua3130000LitroLITROS DE AGUA POTABLE ENTREGA A 6172 HABITANTES EN LA COMUNA DE SAN NICOLASLITROS DE AGUA POTABLE ENTREGA A 6172 HABITANTES EN LA COMUNA DE SAN NICOLAS $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.860.000 $ 68.860.000
Total Neto $ 68.860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.083.400
TOTAL OC $ 81.943.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.