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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1052836-22-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1052836-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
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R.U.T. |
62.000.470-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Maipu N° 680 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
13083400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipu N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARPAI SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA CARPAI SPA
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R.U.T. |
77.399.005-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARPAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101504
| Distribución de agua | 3130000 | Litro | LITROS DE AGUA POTABLE ENTREGA A 6172 HABITANTES EN LA COMUNA DE SAN NICOLAS | LITROS DE AGUA POTABLE ENTREGA A 6172 HABITANTES EN LA COMUNA DE SAN NICOLAS |
$ 22,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.860.000
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$ 68.860.000
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Total Neto
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$ 68.860.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.083.400
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$ 81.943.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.