Orden de Compra. Nº2360-134-AG25 "MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN LOS CESFAM DE LA COMUNA desde compra ágil: 2360-88-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-134-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN LOS CESFAM DE LA COMUNA desde compra ágil: 2360-88-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DISPONIBILIDAD FINANCIERA N°137 APORTE MUNICIPAL (CTA. PRESUPUESTARIA N°2152204010002) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
Comuna Talcahuano
Impuesto 259245,5
Dirección de Envío de la Factura BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMAD & Cía. Ltda.
Razón Social COMERCIAL MADERAS ULLOA & COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 77.350.188-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMAD & Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla3RolloMANTO GEOTEXTIL 75 G x 26.27 MT (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) MANTO GEOTEXTIL 75 G x 26.27 MT $ 75.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.500 $ 226.500
30151505
Membranas para techos5TinetaMEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 560 (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 560 $ 221.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.950 $ 1.107.950
30151604
Brochas para techos5UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 4 PULGADAS (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTASBROCHA MULTIPROPOSITO 4 PULGADAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO SINTETICO 12 CM (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) RODILLO SINTETICO 12 CM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 1.364.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.246
TOTAL OC $ 1.623.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.