Orden de Compra. Nº1079454-196-AG25 "Adquisición de servicio de banquetearía para coctel 28 de abril. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-263-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-196-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio de banquetearía para coctel 28 de abril. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-263-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GTOS PROTOCOLARES del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TeamPro Chile
Razón Social EL TEAMPRO SPA
R.U.T. 77.840.148-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TeamPro Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos150UnidadEMPANADAS DE QUESOEMPANADAS DE QUESO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos150UnidadEMPANADAS DE PINOEMPANADAS DE PINO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos100UnidadTAPADITOS CARNE QUESOTAPADITOS CARNE QUESO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos100UnidadTAPADITOS POLLO LECHUGA Y TOMATETAPADITOS POLLO LECHUGA Y TOMATE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos150UnidadMINI PIZZAMINI PIZZA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos100UnidadPATTI BUCHE DE MARISCOSPATTI BUCHE DE MARISCOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos100UnidadBROCHETAS SURTIDASBROCHETAS SURTIDAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos200UnidadDULCES SURTIDOS (MENDOCINOS, CACHITOS, MAICENITOS Y MINI PROFITEROLES) 50 CADA UNODULCES SURTIDOS (MENDOCINOS, CACHITOS, MAICENITOS Y MINI PROFITEROLES) 50 CADA UNO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.