Orden de Compra. Nº
1079454-196-AG25
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Adquisición de servicio de banquetearía para coctel 28 de abril. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-263-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-196-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de servicio de banquetearía para coctel 28 de abril. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-263-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GTOS PROTOCOLARES del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
106400
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TeamPro Chile
Razón Social
EL TEAMPRO SPA
R.U.T.
77.840.148-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TeamPro Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
150
Unidad
EMPANADAS DE QUESO
EMPANADAS DE QUESO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
150
Unidad
EMPANADAS DE PINO
EMPANADAS DE PINO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
100
Unidad
TAPADITOS CARNE QUESO
TAPADITOS CARNE QUESO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
100
Unidad
TAPADITOS POLLO LECHUGA Y TOMATE
TAPADITOS POLLO LECHUGA Y TOMATE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
150
Unidad
MINI PIZZA
MINI PIZZA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
100
Unidad
PATTI BUCHE DE MARISCOS
PATTI BUCHE DE MARISCOS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
100
Unidad
BROCHETAS SURTIDAS
BROCHETAS SURTIDAS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
200
Unidad
DULCES SURTIDOS (MENDOCINOS, CACHITOS, MAICENITOS Y MINI PROFITEROLES) 50 CADA UNO
DULCES SURTIDOS (MENDOCINOS, CACHITOS, MAICENITOS Y MINI PROFITEROLES) 50 CADA UNO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 560.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.400
TOTAL OC
$ 666.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.