Orden de Compra. Nº2324-817-AG25 " ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MIRASOL/ ADMINISTRACION MUNICIPAL - OFICINA TERRITORIAL MIRASOL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-521-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-817-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MIRASOL/ ADMINISTRACION MUNICIPAL - OFICINA TERRITORIAL MIRASOL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-521-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 67450
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANILA CHILE
Razón Social MANILA SPA
R.U.T. 77.568.149-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANILA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración1UnidadAIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE POTENCIA, SEGUN LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS TECNICOS ADJUNTOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 CON EL DETALLE DE SU OFERTA NO ADJUNTA NO SE EVALUARA, DECLARANDOSE INADMISIBLE SU OFERTA.   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración1UnidadCONVECTOR TURBO KCH - 2020 VOLTAJE 220V, POTENCIA MAXIMA 2KW, SEGUN LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS TECNICOS ADJUNTOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 CON EL DETALLE DE SU OFERTA NO ADJUNTA NO SE EVALUARA, DECLARANDOSE INADMISIBLE SU OFERTA.   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 67.450
TOTAL OC $ 422.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.