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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3231-411-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-152-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3231-152-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
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Comuna |
Pelluhue
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Impuesto |
1516352 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES FRANJA SPA |
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Razón Social |
TRANSPORTES FRANJA SPA
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R.U.T. |
76.404.426-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES FRANJA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 1 | Global | ADQUISICION DE ARIDOS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS SECTOR CARDONAL, COMUNA DE PELLUHUE, SEGUN BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA | VEREDAS VALOR NETO TOTAL |
$ 7.980.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980.800
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$ 7.980.800
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Total Neto
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$ 7.980.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.516.352
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$ 9.497.152
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.