Orden de Compra. Nº4074-286-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE CULTIVO LRC 4074-257-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-286-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE CULTIVO LRC 4074-257-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 77678,5462182
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
R.U.T. 15.194.950-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101506
Carretillas de mano1GlobalAdquisición de semillas y artículos de ferretería según cotización adjunta, es obligatorio adjuntar cotización con detalle de lo ofertado. Los costos de despacho son cargo del proveedor y no se recibirán pedidos incompletos.   $ 408.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.834 $ 408.834
Total Neto $ 408.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.679
TOTAL OC $ 486.513


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.194.950-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.651.358-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.