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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1149-41-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1149-17-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
35278,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Automotora Varona |
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Razón Social |
AUTOMOTORA VARONA SPA
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R.U.T. |
77.239.467-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Automotora Varona |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN 70.000 KMS. CTA. FISCAL PAT. SGDL-83
LA FACTURA DEBE CONTENER LA UDP (1390) Y SER ENVIADA A TRAVES DE LA PAGINA DEL S.I.I. AL CORREO MOP_DTE@PAPERLESS.CL
ANTES DE EMITIR LA FACTURA LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA | |
$ 185.676,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.676
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$ 185.676
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Total Neto
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$ 185.676
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.278
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$ 220.954
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.