Orden de Compra. Nº2659-450-SE25 "RESOLUCIÓN N° 465. PTR N°502. - ADQUISICION DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES. ID: 2659-128-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-450-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N° 465. PTR N°502. - ADQUISICION DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES. ID: 2659-128-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2659-128-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-128 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 552615
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAROTECH SpA
Razón Social BAROTECH SPA
R.U.T. 76.772.598-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAROTECH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GlobalMONTO GLOBAL NETO. ADQUISICION DE PINTURAS. SEGUN LISTADO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS. OFERENTE DEBERA OFERTAR CON MONTO GLOBAL Y ADJUNTAR ANEXO N°1 (ITEMIZADO) CON LA RESPECTIVA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS OFERTADOS (FICHAS TECNICAS) Y VALORES UNITARIO.MONTO GLOBAL NETO. ADQUISICION DE PINTURAS. SEGUN LISTADO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS. $ 2.908.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908.500 $ 2.908.500
Total Neto $ 2.908.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 552.615
TOTAL OC $ 3.461.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.