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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1143-207-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FEMER 14.490 - MAQUINARIA HUALQUI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
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R.U.T. |
60.511.080-0 |
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Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 442 , PISO 2 , CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
2090000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 442 , PISO 2 , CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAN NICOLAS |
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Razón Social |
SAN NICOLAS SPA
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R.U.T. |
77.337.119-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SAN NICOLAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101513
| Excavadoras de cuchara de arrastre | 40 | Hora | SERVICIO CONFORME FEMER 14.490 | SERVICIO CONFORME FEMER 14.490 |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600.000
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$ 3.600.000
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25121604
| Vagones tolva | 80 | Hora | SERVICIO CONFORME FEMER 14.490 | SERVICIO CONFORME FEMER 14.490 |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400.000
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$ 6.400.000
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Pulgada | SERVICIO CONFORME FEMER 14.490 | SERVICIO CONFORME FEMER 14.490 |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 11.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.090.000
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$ 13.090.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.