Orden de Compra. Nº742246-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742246-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es AGS 61 CABO DE HORNOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 742246-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742246-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA
R.U.T. 77.612.205-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadADQUISICION DE VERDURAS SEGUN ANEXO ADJUNTO, ENTREGA A COORDINAR CON ENCARGADO. IVAN SANDOVAL MUÑOZ FONO: 569 53165636FRUTAS Y VERDURAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.