Orden de Compra. Nº732522-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732522-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732522-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732522-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Magallanes
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Av. Colón N°441
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20755,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Colón N°441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONSIDERACIONES DE FACTURACIÓN
Solicito por favor enviar los XML de sus facturas a nuestra casilla oficial, solo se debe adjuntar el XML. El nuevo sistema de DIPRES, reclamara automáticamente todo documento que no sea enviado a nuestra casilla. Además, se debe:
Llenar correctamente el campo N°801 (referencia) del XML, con el número exacto de la orden de compra ACEPTADA, incluyendo guion medio.
El envío de la factura debe ser después de haber entregado el servicio o el producto requerido. Este puede ser con una guía de despacho u otro documento que acredite su entrega.
El pago de la factura será a 30 días. (crédito)
La casilla oficial es la siguiente:
Rut Nombre CASILLA DE INTERCAMBIO
61702000-9 Servicio Nacional de Geología y Minería sernageominrecepcion@custodium.com


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES
Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN
R.U.T. 6.215.788-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores3UnidadMantención y recarga de extintor 1KS PQSMantención y recarga de extintor 1KS PQS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209
46191601
Extintores4UnidadMantención y recarga de extintor 2KS CO2Mantención y recarga de extintor 2KS CO2 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.612
46191601
Extintores3UnidadMantención y recarga de extintor 4KS PQSMantención y recarga de extintor 4KS PQS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209
46191601
Extintores1UnidadMantención y recarga de extintor 5KS CO2Mantención y recarga de extintor 5KS CO2 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
46191601
Extintores2UnidadMantención y recarga de extintor 6KS PQSMantención y recarga de extintor 6KS PQS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
Total Neto $ 109.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.755
TOTAL OC $ 129.994


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.215.788-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.