Orden de Compra. Nº1057414-356-SE25 "CS- INSUMOS JORNADA DE TRATO Y GESTION DE USURIOS-REQ.102 -22.01.001.003-BDSS215256-(joy)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-356-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS JORNADA DE TRATO Y GESTION DE USURIOS-REQ.102 -22.01.001.003-BDSS215256-(joy)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1618
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
Comuna Los Angeles
Impuesto 28739,495798
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUEN GUSTO LTDA
Razón Social Servicios de Banqueteria Buen Gusto Ltda
R.U.T. 76.339.508-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUEN GUSTO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering200Unidad no definidaInsumos coffee (TAPADITO) para jornada trato y gestión de usuario , son 100 tapaditos para el día 18 de junio y 100 tapaditos para el día 19 de junio.Insumos coffee (TAPADITO) para jornada trato y gestión de usuario , son 100 tapaditos para el día 18 de junio y 100 tapaditos para el día 19 de junio. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.261
Total Neto $ 151.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 180.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.