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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-6597-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sol 15, Eq Médicos, Mtto Preventivo Equipos de Ray |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
342778,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Siromax |
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Razón Social |
COMERCIAL HOSER SIROMAX LIMITADA
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R.U.T. |
76.047.492-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Siromax |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 3 | Unidad no definida | 0040199 - MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO DE RX 2D INTRAORAL | 0040199 - MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO DE RX 2D INTRAORAL |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 0040199 - MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO DE RX 2D INTRAORAL | 0040199 - MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO DE RX 2D INTRAORAL |
$ 280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 0040638 - MANO DE OBRA, INSTALACION Y MANTENCION | 0040638 - MANO DE OBRA, INSTALACION Y MANTENCION |
$ 176.694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.694
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$ 176.694
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 9229511 - ESTADIA Y ALOJAMIENTO COMPLETO | 9229511 - ESTADIA Y ALOJAMIENTO COMPLETO |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 0040234 - GASTOS DE TRASLADO | 0040234 - GASTOS DE TRASLADO |
$ 226.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.350
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$ 226.350
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 1471393 - KIT MANTENIMIENTO | 1471393 - KIT MANTENIMIENTO |
$ 646.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 646.051
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$ 646.051
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Total Neto
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$ 1.804.095
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.778
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$ 2.146.873
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.