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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2445-2929-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-293-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
CARMEN 925, CURICO |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
101460 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 925, CURICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GREEN POINT |
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Razón Social |
GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.956.280-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GREEN POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181501
| Ceras sintéticas | 6 | Unidad | CERA ACABADO ACRILICO PARA PISOS DE ALTO BRILLO, SIMILAR A GEMSTAR PULSAR ECOLAB. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION. | Estimados Señores, adjuntamos cotización y Fichas Técnicas de los productos ofertados. Sin cargo por transporte a sus bodegas. Contacto: Iván De Los Ríos M. / Andrea González. Tel.: 56 978977222 – 56 9623388569 - 227592300 |
$ 89.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 534.000
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$ 534.000
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Total Neto
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$ 534.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.460
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$ 635.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.