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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-109-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LUBRICANTE DYMLINCH ágil: 3170-63-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE, BASE NAVAL IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
32680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE, BASE NAVAL IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL A T M LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL A T M LTDA
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R.U.T. |
78.758.390-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL A T M LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121509
| Aceite de frenos | 4 | Caja | LIQUIDO DE FRENOS, PARA AUTOMOVIL MOBIL DOT-4., BOTELLA 1 LITRO, (CAJA 12 UNIDADES) O EQUIVALENTE TECNICO
NUMERO DE PARTE:503 304 005-0
NUMERO DE STOCK:X241744
PEDIMAT:C17201/L15987 ITEM:0002/0003 RECOM:9/10
| MOBIL BRAKE FLUID DOT4 CAJA DE 12 UNIDADES DE 1 LITRO |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.000
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$ 172.000
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Total Neto
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$ 172.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.680
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$ 204.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.