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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-41-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAP/P02 SEP/RBD 399/ LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL/TP CONSTRUCCIONES METALICAS/ORD 8 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Colipi 484 local H109. |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
271320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colipi 484 local H109. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PENTAGONO |
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Razón Social |
PENTAGONO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.264.693-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PENTAGONO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 6 | Unidad | Flexómetro 5 m. | |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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31162404
| Grapas de ferretería | 32 | Unidad | Disco de corte 4,5", 3,20 mm espesor (Caja 25 unidades) | |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 896.000
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$ 896.000
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31162404
| Grapas de ferretería | 4 | Unidad | Flexómetro 8 m. | |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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31162404
| Grapas de ferretería | 8 | Unidad | Electrodo ESAB 22.65 E6011 2,5-3/32 (Caja o bolsa de 5 Kilos) | |
$ 33.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 1.428.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.320
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$ 1.699.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.