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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-184-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES,FILTROS Y SERVICIOS ACCESORIOS PARA BUS VOLARE DEL DAEM/FAEP 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO N°502, VICUÑA |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
60895 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N°502, VICUÑA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DARIO ALBERTO ALFARO AGUIRRE |
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Razón Social |
DARÍO ALBERTO ALFARO AGUIRRE
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R.U.T. |
17.827.903-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DARIO ALBERTO ALFARO AGUIRRE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Global | - 1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO ORIGINAL
- 3 BIDONES DE 6 LITROS CADA UNO POR CAMBIO DE ACEITE DIESEL 15W40 RIMULAX R4 ENVASADO 5 LITROS
- 1 FILTRO DE ACEITE PARA VOLARE W9
- 1 FILTRO DE AIRE PARA VOLARE W9
- 4 PROVISION DE COOLANT 3 LITROS
- 1 SERVICIO DE ENGRASE | |
$ 320.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.500
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$ 320.500
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Total Neto
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$ 320.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.895
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$ 381.395
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.