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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233595-21-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-22-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE
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R.U.T. |
65.185.822-4 |
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Dirección de Facturación |
General Freire 4911 |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
111764,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Freire 4911 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-05-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA D&C E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA CAMILO IGNACIO VELÁSQUEZ RIQUELME E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.097.894-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA D&C E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171512
| Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) | 1 | Unidad | Se envía orden de compra para la mantención de notebook y reparación según lo indicado en observación del documento adjunto.
Se paga una vez recibido el servicio y la factura
Se paga via transferencia
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$ 588.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.235
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$ 588.235
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Total Neto
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$ 588.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.765
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$ 700.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.